SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho220004
Data de emissão20/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 10.308,29
Valor LiquidadoR$ 10.308,29
Valor PagoR$ 10.308,29
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***193413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360218**
EndereçoR CEL. FRANCISCO SANTOS, 242, CENTRO, 64600002
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 20/02/2026 9 1 10.308,29
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000575 0000001 20/02/2026 10.308,29