SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho213001
Data de emissão13/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 67,29
Valor LiquidadoR$ 67,29
Valor PagoR$ 67,29
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorEQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ***407480001**
EndereçoAV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 13/02/2025 9 1 67,29
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000484 0000001 13/02/2025 67,29